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2007年度収支予算書(2007年4月1日〜2008年3月31日)

(単位:円)
科    目 予 算 額 前年度予算額 増  減

<1>事業活動収支の部

 事業活動収入

  1. 基本財産運用収入
     基本財産利息収入
  2. 特定資産運用収入
     特定資産利息収入
  3. 入会金収入
     入会金収入
  4. 会費収入
     分担金収入
     正会員会費収入
     賛助会員会費収入
  5. 事業収入
     広報事業収入
     出版事業収入
     交流事業収入
     留学事業収入
     中国語普及事業収入
     研修生受入事業収入
     正常化35周年記念事業収入
     その他の事業収入
  6. 寄付金収入
     寄付金収入
  7. 雑収入
     雑収入




72,000
72,000
0
0
550,000
550,000
26,635,000
14,535,000
300,000
11,800,000
236,100,000
37,000,000
7,650,000
106,400,000
6,550,000
500,000
0
73,000,000
5,000,000
10,000
10,000
1,633,000
1,633,000




10,000
10,000
0
0
700,000
700,000
26,100,000
14,810,000
240,000
11,050,000
154,250,000
36,000,000
7,450,000
96,350,000
7,850,000
600,000
3,000,000
0
3,000,000
10,000
10,000
1,830,000
1,830,000




62,000
62,000
0
0
-150,000
-150,000
535,000
-275,000
60,000
750,000
81,850,000
1,000,000
200,000
10,050,000
-1,300,000
-100,000
-3,000,000
73,000,000
2,000,000
0
0
-197,000
-197,000
事業活動収入計(A)
265,000,000
182,900,000
82,100,000

 事業活動支出

  〔事業費支出〕
  1. 広報事業経費
  2. 出版事業経費
  3. 交流事業経費
  4. 留学事業経費
  5. 中国語普及事業経費
  6. 正常化35周年記念事業経費
  7. その他の事業経費
  8. 給料手当
  9. 臨時雇賃金
  10. 通勤費
  11. 退職給付費用
  12. 法定福利費
  13. 福利厚生費
  14. 旅費交通費
  15. 通信運搬費
  16. 賃借料
  17. 消耗品費
  18. 修繕費
  19. 光熱水料費
  20. 支払家賃
  21. 保険料
  22. 諸謝金
  23. 資料費
  24. 渉外費会費
  25. 雑費


 〔管理費支出〕
  1. 役員報酬
  2. 給料手当
  3. 通勤費
  4. 退職給付費用
  5. 法定福利費
  6. 福利厚生費
  7. 会議費
  8. 旅費交通費
  9. 通信運搬費
  10. 賃借料
  11. 消耗品費
  12. 修繕費
  13. 光熱水料費
  14. 支払家賃
  15. 租税公課
  16. 支払手数料
  17. 支払報酬
  18. 資料費
  19. 渉外費会費
  20. 雑費


233,780,000

16,300,000
4,900,000
99,100,000
1,200,000
1,100,000
73,000,000
2,700,000
22,500,000
0
1,430,000
790,000
2,670,000
220,000
650,000
1,540,000
700,000
660,000
100,000
280,000
3,500,000
150,000
100,000
40,000
100,000
50,000


20,920,000

1,400,000
7,500,000
470,000
260,000
890,000
70,000
2,500,000
400,000
660,000
700,000
440,000
100,000
120,000
1,500,000
1,800,000
300,000
1,350,000
10,000
400,000
50,000


152,390,000

16,300,000
4,900,000
90,000,000
1,200,000
1,200,000
0
2,700,000
23,300,000
0
1,120,000
790,000
2,590,000
220,000
900,000
1,540,000
650,000
660,000
50,000
320,000
3,600,000
50,000
100,000
40,000
100,000
60,000


20,850,000

1,400,000
7,300,000
370,000
260,000
860,000
70,000
2,500,000
600,000
660,000
650,000
440,000
50,000
130,000
1,400,000
1,700,000
340,000
1,350,000
10,000
700,000
60,000


81,390,000

0
0
9,100,000
0
-100,000
73,000,000
0
-800,000
0
310,000
0
80,000
0
-250,000
0
50,000
0
50,000
-40,000
-100,000
100,000
0
0
0
-10,000


70,000

0
200,000
100,000
0
30,000
0
0
-200,000
0
50,000
0
50,000
-10,000
100,000
100,000
-40,000
0
0
-300,000
-10,000
事業活動支出計(B)
事業活動収支差額(A)-(B)
254,700,000
10,300,000
173,240,000
9,660,000
81,460,000
640,000
<2>投資活動収支の部
 
   投資活動収入






投資活動収入計(C)
0
0
0
  投資活動支出
  1. 特定資産取得支出
     退職給付引当資産取得支出
  2. 固定資産取得支出
     什器備品購入支出


2,000,000
2,000,000
500,000
500,000


2,000,000
2,000,000
500,000
500,000


0
0
0
0
投資活動支出計(D)
投資活動収支差額(C)-(D)
2,500,000
-2,500,000
2,500,000
-2,500,000
0
0

<3>財務活動収支の部

  財務活動収支差額



0


0


0
<4>予備費支出

  予備費


2,365,595


1,725,595


640,000
当期収支差額(E)
前期繰越収支差額(F)
5,434,405
-5,434,405
5,434,405
-5,434,405
0
0
次期繰越収支差額(E)-(F)
0
0
0

(注) 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
  2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

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